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主题:做会计工作的请指一下。 [7]
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我是菜鸟小会计,有个问题请会家教一下:
我在月底做余额表时,汇总凭证时把一张凭证上  借方 委托加工物资 的数据汇到了应付账款上。因为期末余额表的借贷方相等,就直接用它做了报表。再后来登账时,又按凭证登。结果在算各账户余额时,委托加工物资与应付账款的期末余额与报表不符。请问:我该怎么办呢?非常感谢。
希望我说清楚了。
№0 ☆☆☆笨笨 2004-07-26 15:46:02留言☆☆☆  加书签 投诉 不再看TA

烧了它!!
№1 ☆☆☆呵呵2004-07-26 17:43:07留言☆☆☆ 
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数学不好的人 
会计能学好吗
我问这个
№2 ☆☆☆点点...2004-07-26 19:08:37留言☆☆☆ 
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没有回答吗>
№3 ☆☆☆2004-07-26 19:11:30留言☆☆☆ 
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可是我的凭证没错,账也没登错,是报表错了。怎么用红字冲?而且应付帐款下还有明细科目。。。。。一个头两个大。。。。。。
№5 ☆☆☆2004-07-26 21:13:23留言☆☆☆ 
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你做的凭证可以说明不记账只汇总入报表!
№6 ☆☆☆□□2004-07-26 21:46:02留言☆☆☆ 
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我还只是出纳级别,所以帮不了你,抱歉,而且我们公司不登手工帐了.
№7 ☆☆☆黑若怜2004-07-27 10:03:26留言☆☆☆ 
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